内部監査とコントロール
Oando内部統制および監査部はOando共有サービスの独立したユニットです。 私たちは、会社のリソースが責任を持って、効果的に意図した結果を達成するために管理されているかどうかの公平な、客観的な評価を提供しています。
私たちの役割は、会計監査、業務監査、調査、プロセスの見直し、制御設計と実装だけでなく、アドバイザリー·サービスの形で独立した、監督、洞察力と先見性を提供することにより、優れたコーポレートガバナンスとサポートの管理とボードの基礎となるものです全体Oandoグループ。
内部監査部門は、財務監査、コンプライアンス監査、業務監査、プロセス/コントロールレビューやアドバイザリー·サービスを含め、監査サービスの広い範囲を実行します。 我々は現在、当社の情報技術の監査機能を開発しています。
- 会計と金融取引の妥当性に関する財務監査のアドレスの質問。
- コンプライアンス監査は、法令、ポリシー、および手順への準拠の度合いを決定します。
- の操作のいずれかの変更は、より高い効率と効果につながるかどうかを判断するために業務監査レビューの動作情報と手順について説明します。
- 情報技術監査は、システム処理のコントロール、データセキュリティ、物理セキュリティ、システム開発の手順、緊急時対応計画、およびシステム要件を評価します。
- アドバイザリーサービスは、同社が知られている問題やニーズに対応する部門の専門知識を活用するためのサービスの広い範囲を包含する。









